Thép Việt Ý lãi quý I hơn gấp đôi cùng kỳ do giá vốn hàng bán giảm mạnh
Lợi nhuận công ty tăng mạnh so với cùng kỳ, cho dù doanh thu thuần giảm 19%, là do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp tăng 36%, đạt hơn 78,6 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận công ty tăng, cùng với việc giảm chi phí bán hàng và lợi nhuận khác tăng.
Tuy vậy, chi phí tài chính của VIS tăng mạnh trong kì, từ mức 30,7 tỷ đồng lên hơn 41 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng đột biến từ 9,6 tỷ đồng lên 41,6 tỷ đồng. Vay và nợ ngắn hạn của công ty tính tới 31/3/2013 là 1.194 tỷ đồng, so với mức 1.678 tỷ đồng cuối năm ngoái. Chính vì vậy, tiền của VIS giảm từ gần 458 tỷ đồng xuống chưa tới 35 tỷ đồng tại 31/12/2013.
Hàng tồn kho của VIS tăng 144 tỷ đồng trong quý I, nhưng công ty không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tồn kho cao, gánh nặng trả lãi luôn là vấn đề cần chú ý với các công ty thép trong thời gian qua khi bất động sản đóng băng ảnh hưởng tới thị trường vật liệu xây dựng.
Nguồn Dân Việt